《附录B现场管理类隐患排查治理台账》讲解了现场管理类隐患的详细记录过程,包括各个流程的细致分类和实施方式。该文档涵盖了从隐患点风险排查内容与标准到目前的管控措施,涉及对计划执行过程中的检查,发现问题时进行整改的过程,以及最终的验收结果的记录,全面地构建了一个完整、有序且系统化的隐患排查治理体系。它按照编号类别,将各类风险点按等级排列,并明确负责单位和具体工作活动名称及步骤,确定危险源或者潜在事件的标准。表格列明排查类别的周期及其负责方和责任人,清晰展示了具体的排查结果。当发现安全隐患描述、级别的时候由谁负责排查并标明排查时间,同时需要对形成原因做分析,提出相应整改措施与期限。在治理部分明确了所需整改的负责人、金额,并规划出具体的时间节点完成验收工作。文档还特别指出了工程中采取的控制措施、管理模式、培训内容、个体防护用品配置及应急处置安排。
《附录B现场管理类隐患排查治理台账》适用于各类工业、建筑施工等存在安全生产风险的企业或组织,尤其适合于有较强监管要求的生产型制造业领域。其为安全管理人员和一线工人提供详细的指导依据,在企业的现场管理部门日常运作中有很大的辅助作用,便于他们定期识别、处理可能出现的安全隐患问题。这本台账可以帮助各岗位明确自身在风险预防、事故防范方面的责任划分,保障作业人员生命财产安全以及生产运营顺利开展。