《风险隐患排查整改情况表》讲解了在安全生产管理工作中对各类生产安全风险隐患排查、整改措施制定、完成时限设置和完成情况记录的要求。该文档重点明确了填报部门或单位需依据附件的领域重点排查事项表填写排查整改情况表,同时针对每一类隐患要具体说明其特点及解决措施。表格中的整改措施要求具有明确针对性,应能准确对应所列出的风险隐患,并支持对同一隐患进行多条举措的实施和落实。另外,文档还强调了时间节点的设定,如统一填写在5月31日前完成的最后期限。最后,该文件要求填写完成后能够展现具体的整改成效并分析共性问题和重大风险,形成从总部到各单位甚至项目的全方位安全管理台账体系。
《风险隐患排查整改情况表》适用于各层次的企业安全管理部门,包括但不限于企业的安全生产管理部门、各级分支机构以及工程项目负责部门等。通过建立层级化的安全隐患排查和整改措施台帐,文档内容旨在帮助总部部门和各个下属单位有效识别、管理并及时消除各类安全隐患。尤其是对那些涉及高风险领域的行业如制造业、建筑业、交通运输业等领域来说更为重要,这些行业的从业人员和安全管理团队可依此文件进行定期的风险评估与隐患治理工作,以提升整体的安全水平。