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    隐患排查治理台帐管理制度.docx

    • 资源ID:288420       资源大小:10.78KB        全文页数:2页
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    隐患排查治理台帐管理制度.docx

    《隐患排查治理台帐管理制度》讲解了推进隐患排查治理规范化的具体措施,以完整、客观反映安全检查状况、整改措施、跟踪督办、完结复查等情况。文件指出安全管理质量部作为台帐管理责任部门要指定专人统计分类存档所发现的事故隐患;各公司内部机构必须对自查自改进行全程记录,这些记录要最终向质量安全部提交以确保备案完整。同时规定每月须向更高层级汇报台帐情况,促使负责整改的相关责任人积极执行改进工作;要求台帐记录真实准确并及时跟踪进度,确保问题得到解决或由上层领导做出进一步指示。对于有疑问的整改项目,在当月安全生产会议中公示讨论,并寻求解决方案。另外该制度强调台账的内容涵盖时间点、地点或场所的具体信息、隐患级别及其具体情况,还包括相关人员及整改完成状态等必要细节。同时,严禁任何造假行为以保障信息真实性,并且要求妥善保管相关档案超过五年以备查核。

    《隐患排查治理台帐管理制度》适用于需要严格执行国家安全法律法规与行业规章制度的企业环境,特别是那些拥有较高风险因素和安全隐患较多的工作场合,如矿山、化工等行业。它为所有涉及安全管理和隐患排查的专业人士提供明确指导方针,帮助他们理解自身职责以及如何有效实施隐患管控策略。此外,该制度还针对可能面对复杂隐患挑战或整改困难情形下的企业决策层提供了一套标准化流程,以便于及时解决问题和加强公司整体的安全管理水平。


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