《风险管控措施和管控方案落实情况排查表》讲解了企业在季度内对各类风险点的管控措施落实情况和管控方案执行情况的全面排查方式。主要内容围绕“风险管控措施落实情况”和“管控方案落实情况”两个板块开展,其中在风险管控措施方面要求明确风险点、主要危险源、危险源等级和管控是否落实,同时对未落实的管控措施、隐患描述以及存在的问题进行梳理记录。此外,文档提供了企业各层级——公司级、部门级、班组级、岗位级的管控任务查核情况表格,并统计了任务执行率及隐患数量。在管控方案落实情况部分,则针对重大风险和较大风险,从专项管控方案的制定、实时监控、区域管控机制及责任人安排等方面逐一检查。此外排查表还预留了隐患信息记录区域,便于进一步分析和提出整改措施。
《风险管控措施和管控方案落实情况排查表》适用于生产制造企业、工程建造公司、危化品经营与储运企业等风险点较多的行业。文档特别针对企业主要负责人制定,帮助在每季度组织开展风险管理自检工作,同时适合作为安全生产管理人员落实日常风险控制的工具表单。表格化形式使信息易于梳理与追踪,适用于各层级管控措施执行情况的监督,能够协助企业提升风险防控能力,并确保各类风险管控符合相关安全生产法律法规的要求。