欢迎来到安全人之家! | 帮助中心 安全生产文库,专业安全资料网站,助力安全生产管理!
安全人之家
全部分类
  • 安全课件   操作规程 >
  • 安全管理   安全标准 >
  • 应急预案   事故案例 >
  • 安全教育   安全讲话 >
  • 安全资料   法律规范 >
  • 安全技术   安全视频 >
  • 安全文化   安全常识 >
  • 建筑安全   安全动态 >
  • 安全素材   精品资料 >
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 安全人之家 > 资源分类 > DOC文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    财务会计内部控制制度.doc

    • 资源ID:51067       资源大小:9KB        全文页数:5页
    • 资源格式: DOC        下载积分:0.98金币     免费下载
    微信登录下载
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    三方登录下载: QQ登录
    二维码
    扫码关注公众号登录
    下载资源需要0.98金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝扫码支付    微信扫码支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    财务会计内部控制制度.doc

    《财务会计内部控制制度》讲解了为确保公司会计资料准确可靠、防止会计差错及营私舞弊现象发生而制定的一系列内部控制方法、措施和程序。该制度详细规定了货币资金、银行存款、有价证券和实物资产的内部控制措施。在货币资金的内部控制方面,明确了现金管理的具体职责和流程,如现金收付由专职出纳负责、现金收支需及时入账、现金盘点每月至少进行一次等。银行存款的内部控制强调了银行预留印鉴的管理、空白支票的保管和使用、以及与银行对账的频率。有价证券的内部控制则涉及有价证券的存储、取用和背书转让的审批流程。实物资产的内部控制重点在于原材料的管理,包括材料的验收、保管、盘点和领用等环节。

    《财务会计内部控制制度》适用于各类企业的财务部门,尤其是需要严格管理财务数据和资产的企业。该制度为财务管理人员提供了详细的指导,帮助他们规范操作流程,提高会计信息的质量,保护公司资产的安全和完整。同时,该制度也适用于企业内部审计人员,帮助他们更好地开展审计工作,确保各项财务活动的合规性和透明度。


    注意事项

    本文(财务会计内部控制制度.doc)为本站会员(安***)主动上传,安全人之家仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知安全人之家(点击联系客服),我们立即给予删除!




    VIP会员
    加入vip,免费下载文档!
    微信客服
    服务号
    意见反馈
    点击发送邮件给我们
    返回顶部