中建审计管理有效制度汇编.zip

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    • 中建审计管理有效制度汇编
      • 附件3:中国建筑股份有限公司审计管理有效制度
        • 10、中国建筑股份有限公司审计质量管理办法(试行)
          • 关于印发《中国建筑股份有限公司审计质量管理办法(试行)》的通知.pdf--点击预览
          • 附件:中国建筑股份有限公司审计质量控制管理办法(试行).pdf--点击预览
        • 11、中国建筑股份有限公司审计发现问题整改工作管理办法(2022版)
          • 关于印发《中国建筑股份有限公司审计发现问题整改工作管理办法(2022版)》的通知.pdf--点击预览
          • 附件:中国建筑股份有限公司审计发现问题整改工作管理办法(2022版).pdf--点击预览
        • 12、中国建筑股份有限公司审计发现问题整改工作实施细则(2022版)
          • 关于印发《中国建筑股份有限公司审计发现问题整改工作实施细则(2022版)》的通知.pdf--点击预览
          • 附件:中国建筑股份有限公司审计发现问题整改工作实施细则(2022).pdf--点击预览
        • 13、中国建筑股份有限公司审计发现问题整改工作指引(试行)
          • 关于印发《中国建筑股份有限公司审计发现问题整改工作指引(试行)》的通知.pdf--点击预览
          • 附件:中国建筑股份有限公司审计发现问题整改工作指引(试行).pdf--点击预览
        • 15、中国建筑股份有限公司工程项目审计管理办法(试行)
          • 关于印发《中国建筑股份有限公司工程项目审计管理办法(试行)》的通知.pdf--点击预览
          • 附件:中国建筑股份有限公司工程项目审计管理办法(试行).pdf--点击预览
        • 16、中国建筑集团有限公司违规经营投资责任追究实施办法
          • 关于印发《中国建筑集团有限公司违规经营投资责任追究实施办法(2022年版)》的通知.pdf--点击预览
          • 附件:中国建筑集团有限公司违规经营投资责任追究实施办法(2022年版).pdf--点击预览
        • 17、中国建筑集团有限公司违规经营投资问题线索及程序违规处理移交督办管理指引(试行)
          • 关于印发《中国建筑集团有限公司违规经营投资问题线索及程序违规移交督办管理指引(试行)》的通知.pdf--点击预览
          • 附件:中国建筑集团有限公司违规经营投资问题线索及程序违规处理移交督办管理指引(试行).pdf--点击预览
        • 18、中国建筑集团有限公司违规经营投资责任追究档案管理指引(试行)
          • 关于印发《中国建筑集团有限公司违规经营投资责任追究档案管理指引(试行)》的通知.pdf--点击预览
          • 附件:中国建筑集团有限公司违规经营投资责任追究档案管理指引(试行).pdf--点击预览
        • 19、中国建筑集团有限公司经营投资免责事项管理办法(试行)
          • 关于印发《中国建筑集团有限公司经营投资免责事项管理办法(试行)》的通知.pdf--点击预览
        • 3、中国建筑集团有限公司经济责任审计管理规定
          • 关于印发《中国建筑集团有限公司经济责任审计管理规定》的通知.pdf--点击预览
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        • 4、中国建筑股份有限公司内部审计管理规定
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        • 5、中国建筑股份有限公司审计实务指南
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          • 附件:中国建筑股份有限公司审计实务指南.pdf--点击预览
        • 6、中国建筑股份有限公司投资业务审计管理办法(试行)
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        • 7、中国建筑股份有限公司PPP项目审计操作指引
          • 关于印发《中国建筑股份有限公司PPP项目审计操作指引》的通知.pdf--点击预览
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        • 8、中国建筑股份有限公司境外业务审计管理办法
          • 关于印发《中国建筑股份有限公司境外业务审计管理办法》的通知.pdf--点击预览
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        • 9、中国建筑股份有限公司房地产投资项目审计操作指引
          • 关于印发《中国建筑股份有限公司房地产投资项目审计操作指引》的通知.pdf--点击预览
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        • 中国建筑股份有限公司审计管理有效制度清单.xlsx--点击预览
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编号:326262    类型:共享资源    大小:6.28MB    格式:ZIP    上传时间:2024-05-16
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审计 管理 有效 制度 轨制 汇编
资源描述:

《中建审计管理有效制度汇编》讲解了中国建筑股份有限公司针对提升审计工作质量、明确审计职责及规范审计程序的一整套方法体系。通知介绍了中国建筑股份有限公司已正式颁布的《中国建筑股份有限公司审计质量管理办法(试行)》,强调该办法在公司治理结构中的重要意义。该文件详细说明了此办法旨在促进高质量发展,以实现集中统一、全面覆盖且权威高效的审计监督体系,为公司的长期战略提供了坚实的审计支撑。

文件阐述了办法的目的在于确保审计工作效率与质量,合理减少审计风险,并帮助企业优化内控体系和风险管理机制,明确了适用对象包括内部及受委托的外部机构。针对可能影响审计公正性的风险点如审计职责模糊不清、工作流程欠缺或审计依据不足等情形,《办法》指出将通过质量管理来保障审计活动合法性与高效性。此外,《办法》还详细界定了关于审计质量管理和内部质量控制的具体内涵及其执行层面的要求,并着重探讨如何贯彻上级指导方针、坚持内部审计的职业操守,强化从业人员专业技能提升;科学规划年度审计计划,分配适当的内部审计资源并设立有效的质量检查和反馈流程;同时建立整改追踪和质量绩效考核评估体系等内容,以实现全方位加强内部审查力度的目标。

《中建审计管理有效制度汇编》适用于中国建筑股份有限公司及其所属各子企业和派出机构内的审计部门,还有参与这些组织所委托审计工作的中介机构或者其他相关单位。这些实体需遵照文件要求对审计过程进行规范化处理,保证所有涉及的工作都符合文件所规定的原则与流程。此文件不仅服务于内部监管需求,同时也为所有参与企业审查工作的单位指明了具体的操作标准和合规指引,对于提高整个行业内审计工作的专业性和可靠性至关重要。它有助于各单位了解审计的重要性及必要步骤,推动建设一个健全的企业管理体系。

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